单位新购买了一栋厂房并随之进行装修,但是厂房款的一千多万目前都是老板私下打给对方私户的,也没有开具发票说是要等后面款项全部付完了再发开票给我们,装修款也花了几百万了,目前我都是挂的在建工程,问题1:厂房这部分应该怎么登账呢?都是对私转账公账上怎么能提现这部分的固定资产?2.装修款中的比如设计费、材料费这些我先挂的在建工程待全部装修完成再转入固定资产这样处理是不是正确的?3.装修中的一部分家具款我是现在登账的时候直接划入固定资产还是也先挂在建工程待全部完工一并转入?
平常心
于2019-02-17 11:11 发布 648次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好 ,没有发票,可以先做预付账款,法人垫付的,挂其他应付款,以后来发票,借固定资产贷预付账款
2019-02-17 11:16:27

没有走对公都是私对私转账的,还有麻烦老师看下我一共有3个问题
2019-02-17 10:16:20

你好,那个是包工包料的工程,可以直接开9%
2025-04-21 09:20:32

你好,是的,最先应计入在建工程,最后结转到固定资产,中间省少了一步,
一、需要通过在建工程核算的项目
1.在建工程科目核算企业进行基建工程、技术改造工程、改建、扩建、改良工程等发生的实际支出。
2.需要安装的设备应先通过本科目核算,待达到使用状态后转入固定资产。企业购置的不需要安装可直接使用的设备,通过固定资产科目核算。
2020-08-01 11:45:05

你好,根据你的描述,是现在转为固定资产。
2021-11-30 08:21:02
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