送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-02-18 09:32

您好,借:XX费用 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:现金

拥抱 追问

2019-02-18 09:41

好的,谢谢老师,我先坐在进项税,在做转出☺ 余额对不住

小黎老师 解答

2019-02-18 09:44

不用谢,很高兴可以为您解答。如果先做在进项,那就再做一笔分录 ,进项税额转出的分录即可

拥抱 追问

2019-02-18 09:49

我是按照那样算的,但是最后的余额刚好差转出的金额,

小黎老师 解答

2019-02-18 09:50

您好,如果先做在进项里面了,转出的时候做 借:XX费用 贷:进项税额转出

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您好,借:XX费用 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:现金
2019-02-18 09:32:57
你好,不能抵扣的招待费专票,可以直接价税合计入账,借 销售费用 贷 现金
2018-12-05 15:47:46
你好 福利费不能抵扣 借管理费用贷进项转出
2020-04-03 09:01:07
借:管理费用——修理费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-10-16 16:57:47
你好 请问您每个月进项跟销项余额结转么
2019-10-18 09:57:33
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