1月的增票税率开错了,本来是16%的错开成3%的了,已将发票收回对方没有认证抵扣,现在报1月税的话,怎么填写申报表,申报表上没有3%的填写列
后会无期
于2019-02-18 09:57 发布 726次浏览
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小黎老师
职称: 中级会计师
2019-02-18 09:59
您好,需要按照错误的税率进行申报
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您好,需要按照错误的税率进行申报
2019-02-18 09:59:44
在开票软件中输入原发票号码,将该发票冲红。下月报税时系统会在本期的销项中自动递减。
冲红发票与原发票被查。
2019-02-18 23:23:20
税发票税率开具错误,又跨月了,不能正常申报,怎么办?
(一)纳税人处理方式
1.纳税人应持《增值税纳税申报表》等相关资料至办税服务厅综合服务窗口按适用税率或征收率申报缴纳增值税;
2.次月开具红字发票,再开具正确的蓝字发票;
3.如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可留抵后期应纳税额。
4.税控设备因申报比对不符被锁定,纳税人应凭税务机关出具的异常转办单,到办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备并清卡。
(二)税务机关处理
1.税务机关应按照《增值税纳税申报比对管理操作规程(实行)》(税总发〔2017〕124号)的规定,由申报异常处理岗核实是否可以解除异常及解锁税控设备。
2.核实后可以解除异常的,应按规定出具异常转办单,由办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备。
3.主管税务机关应按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则和《增值税专用发票使用规定》等相关规定进行处罚。
2019-02-19 09:08:40
按错误的申报,简易计税里面
2019-04-03 09:16:39
需要开错误申报这个在系统申报不了需要去税局大厅申报
2019-02-18 18:03:26
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