公司给相关单位红包,做了一张工资表,现在领导让我 问
你得问他放谁的工资里边呀,不可能没有人来负担那个金额? 答
则2024年该设备应计提折旧额=176/(6-0.5)=32(万元)这 问
您好 这个是2023年计提的半年折旧 答
A公司为增值税一般纳税人外购一批月饼礼盒,取得增 问
您好 该批月饼礼盒的增值税销项税额 180000*0.6*0.13=14040 答
我们公司在国内,在新加坡有公司,现在在韩国又开了 问
同学,你好 韩国公司的账 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 答
深圳市景美建筑装饰设计有限公司报税实务中,问题: 问
您好 请问都是本年累计跟本月累计栏次吗 答
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现在有一张专票是2017年4月份收到,公司已经抵扣,现在有部分产品需要退货,这个能部分红冲吗,部分红冲的程序和全部红冲的程序一样吗,已经抵扣的专票红冲是购货方红冲?
答: 你好,是的,购货方申请,销货方开红字发票
未抵扣的增值税专用发票部分红冲后未红冲部分如何抵扣?
答: 你好,剩下的抵扣不了的,需要销售方把剩下的那一部分也需要开红字重新开。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
专票未抵扣发生部分退货,销售方部分红冲,原蓝票未红冲部分可以抵扣吗?怎么操作?
答: 可以的,就是没有冲红部分是可以抵扣的。你正常认证,然后正常在那个申报表里面填写抵扣的部分就行了。他是这个样子的,你是整张发票都要认证,然后冲红的部分,你经销是有转出没有冲红的部分正常抵扣。
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芬 追问
2019-02-18 17:05
芬 追问
2019-02-18 17:05
芬 追问
2019-02-18 17:13
芬 追问
2019-02-18 17:13
朴老师 解答
2019-02-18 17:13
芬 追问
2019-02-18 17:14
芬 追问
2019-02-18 17:52
朴老师 解答
2019-02-18 17:54