公司本月收到银行承兑汇票,然后公司给了另一个公司。抵货款,要怎么做会计分录
Ykh789
于2019-02-19 14:04 发布 1248次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-02-19 14:04
应收和应付往来对转。以银行承兑汇票复印件做附件
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应收和应付往来对转。以银行承兑汇票复印件做附件
2019-02-19 14:04:48
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一、借用时
借:应收票据
贷:其他应付款——XX公司
二、付款时
借:应付账款
贷:应收票据
2017-09-29 13:36:22
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拿出去贴现,借银存,财务费用贷应付票据
2019-07-05 10:49:34
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首先要明确,收到银行承兑汇票,付货款是两个不同的事情,因此分录应该分为两步骤进行,首先是收到承兑汇票,应当分录:银行存款-应收款,其中银行存款为借方,应收款为贷方;然后是转账付货款,应当分录:应付款-银行存款,其中应付款为借方,银行存款为贷方。
2023-03-24 17:58:02
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你好!收到a公司的承兑汇票的时候,借应收票据 贷应收账款 其他应付款。
支付的时候,借应付账款 其他应收款,贷应收票据
2020-12-29 19:18:02
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Ykh789 追问
2019-02-19 14:05
三宝老师 解答
2019-02-19 14:11