有个工程竣工了,完成了结算审计,但是还没决算审计,现在年底并大账中,我有点不清楚,目前是欠开发商钱我按照决算审计上的金额借记固定资产,然后贷记计入应付账款,差额对计入建安投资,设备投资等,对吗?办公楼已经投入使用的
장 신 영
于2019-02-19 16:01 发布 1242次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-02-19 16:09
你好。决算上的金额不是应付账款的金额,差额是什么原因导致,并不是所有差额都能这样处理
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你好。决算上的金额不是应付账款的金额,差额是什么原因导致,并不是所有差额都能这样处理
2019-02-19 16:09:21
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你好,整个过程是这样进行账务处理的
2018-03-31 11:15:01
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借:固定资产
贷:在建工程
你应该是从事建筑行业的会计
2019-08-22 11:47:03
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你好,可以的。会计准可是要求达到预定可使用状态时,就作为固定资产的。根据你的描述,是可以的
2021-09-19 08:40:06
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您好
应该按照代开发票的838付款 固定资产要以税局的838万
2019-09-10 14:42:12
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장 신 영 追问
2019-02-19 16:20
陈诗晗老师 解答
2019-02-19 16:26