出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

请问老师:集装箱租金是我们的主营业务收入,空调是另外的公司跟我们合作的,有的客户要装空调有的不要装空调,要装空调的我们就给装空调的公司1000元每台,我们另外跟租集装箱的客户收租金,请问这个空调租金是算什么收入,我是做内账的
答: 主营业收入
老师请问:客户之前租了我们集装箱交了18900押金,已经产生费用7432,现在他要买我们集装箱,已经补给我 们2320,我这个账怎么做啊,分录怎么写啊?集装箱租赁是我们的主营业务
答: 押金 借:银行存款 贷:其他应付款 你所说的费用是什么意思 如果改成卖集装箱了就确认其他业务收入了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问:我们公司是生产,租赁,销售集装箱的,现在有箱子要销售,是3年前生产的租金已经收回了成本,我 的会计分录怎么做呢
答: 在出租期间将集装箱作为自有固定资产计提折旧,现在出售按固定资产清理处理.借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:应收帐款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税 借:固定资产清理 贷:营业外收入或者借:营业外支出 贷:固定资产清理.


罗老师 解答
2015-07-13 16:50