送心意

张蓉老师

职称中级

2019-02-20 09:07

您好,如果是购销合同印花税是按照(不含税销售额+不含税购进金额)*适用印花税税率

2333333 追问

2019-02-20 09:12

就是(本期主营业务收入➕主营业务成本)*万分之3吗, 我看我们这个征收率是万分之三

张蓉老师 解答

2019-02-20 09:16

您好,不是的,主营业务成本里包含了工资,这部份是不需要缴纳印花税的,一般是你当月开出多少(不含税的金额+你当月购材料的不含税金额)*万分之三

2333333 追问

2019-02-20 09:43

这是本月开出去的销项(不含税金额)。然后我们还有一部分是出口的,这部分也要加进去吗?这部分没有开票

张蓉老师 解答

2019-02-20 10:01

您好,出口的金额也是需要缴纳印花税的。

2333333 追问

2019-02-20 12:44

1月份的我不知道怎么取数 我就按0申报了。   下个月我就按照签订的合同的金额来报吧,这样应该会比较简便。

张蓉老师 解答

2019-02-20 15:03

您好,这样也是可以的。

2333333 追问

2019-02-20 15:54

那我一月份印花税报的0申报,没事吧,下个月我就正常申报,税局不会找事吧

张蓉老师 解答

2019-02-20 16:14

您好,下个月将税额补缴回就没多大问题。

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您好,如果是购销合同印花税是按照(不含税销售额+不含税购进金额)*适用印花税税率
2019-02-20 09:07:02
你是报什么类型的印花税
2019-02-20 10:01:06
你好,是印花税的什么税目? 填写的时候填不进去提示什么?
2019-02-15 21:39:15
你好 具体是印花税哪个税目?
2019-01-30 14:40:12
你好 你具体是什么印花税的税目?
2019-01-30 13:53:05
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