送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-02-20 21:14

你好,做进项税转出就可以。如果当月冲红,当月开栏的发票,原分录做红字就可以。

小兔子 追问

2019-02-20 21:22

上月的已经认证的,可不可以重开一张跟它一样的负数发票,再开一张正确的?就抵消了,可以吗?

耿老师 解答

2019-02-21 07:36

你好,是可以这样操作的。

小兔子 追问

2019-02-21 13:15

哦,谢谢老师o(^o^)o

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相关问题讨论
你好,做进项税转出就可以。如果当月冲红,当月开栏的发票,原分录做红字就可以。
2019-02-20 21:14:59
你好,你们开了红字信息表吗?如果开了的话,在附表二有一个开具的红字发票一栏填写。
2021-06-25 10:17:35
1.红冲发票:11 月收到红冲发票,在当期增值税申报时,于申报表附表二 “进项税额转出” 栏填写红冲发票的进项税额。 2.重开发票:重开发票需要重新认证(如需认证),认证通过后,按正常流程处理。在申报表附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣” 栏填写进项税额(符合当期抵扣条件时)。
2024-12-09 14:59:02
你好,你们单位给对方开红的信息表。
2021-11-16 16:02:22
已经抵扣的进项发票对方红冲了,你方应做进项转出,冲减相应的费用,下月按实际申报就可以了。
2021-11-25 16:48:32
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