老师,我们公司之前是试营业,今天才正式开业,举行了 问
同学,你好 借:管理费用-开业费 贷:银行存款 答
公账扣取的手续费,回单打印费之类的要去开票才能 问
您好,可以先本月入账,次月开具发票附到后面的。公账扣取的费用必须要有发票才能税前扣除的 答
老师您好,火车票飞机票,我做账的时候进项税我不用 问
可以的,没问题的哈 答
老师,你好请教个问题,你知道建筑工程行业的负税率 问
增值税税负在2.8%左右 所得税税负1.2%左右 答
老师,社保现在是当月扣当月的吗? 问
一般是当月扣当月的,但有的地方不一样! 答
在2018年做错的管理费用,2018年已结账,在2019年能做冲销吗?要在2019年怎么做分录更改?
答: 可以在2019年冲销,金额不大的话,直接冲减管理费用
在2018年做错的管理费用,2018年已结账,在2019年能做冲销吗?
答: 通过以前年度损益调整科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年一月做了一笔,借管理费用—职工薪酬—23300贷现金—23300借应付工资23300 贷现金23300,它这笔分录应该是2017年错了,在2018年改的,可是它2018年也改错了,我现在在2018年,改回来,借管理费用—职工薪酬23300贷利润分配—未分配利润23300,我2019年已经做账了,2019年应该怎么改
答: 您这个是现金和应付职工薪酬有问题,做相应调整吧。
老师,我想问一下2018年一张发票,在2018年做了两笔费用分录。在2019年如何改正?2018年错误分录1 借管理费用_办公费用。贷方银行存款。错误分录2借管理费用_办公费 贷方其他应付款
金蝶软件中.2018年结转的账发现有错误的,但是我有更改了2018年度的账,现在,2019年的账和2018年上年结转的不一致,要如何做
2019年做账时,2018年的进项票是费用票,还能做进2019账当管理费用吗?2018年的进项票太多了,估计要2019月3月份才会把2018年的费用票用完,该怎么弄?
内账2018年3月一笔凭证错误,2019三月在2018年12月更正凭证,但是在2019年一月又做了同样的更正凭证,怎么处理
心 善 追问
2019-02-21 14:37
心 善 追问
2019-02-21 14:38
辜老师 解答
2019-02-21 14:42
心 善 追问
2019-02-21 14:42
辜老师 解答
2019-02-21 14:43