12月份申报附加税所属期错误,银行已扣款,12月份更正申报,1月份申报附加费已做抵减,还剩一部分金额已申请退税,12月份扣款的那笔已做会计凭证,现在更正这笔凭证要怎么做会计分类
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于2019-02-21 14:54 发布 1151次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好,不需要更正,退税的钱回来再做凭证。计提没错,对吧,只是扣款错了。
2019-02-21 14:56:35

您好,做缴纳这笔税金的红字分录,把多余部分数字
2019-02-21 14:39:55

你好,是退去年的账,对吧,当时计提了一次,是吗
2019-05-15 08:55:14

现在申报的个税所属期是1月份
2019-02-14 18:08:54

你好
10月份红冲是正确的
2021-10-29 14:41:13
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