送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-02-21 15:37

您好!是的。一般的看这个就好了

天使爱美丽 追问

2019-02-21 15:44

老师,假如上个月销项6000,进项2000,我如何做分录?

天使爱美丽 追问

2019-02-21 15:45

转出未交增值税,怎么做分录

宋生老师 解答

2019-02-21 15:46

您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
 
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
 
  贷:应交税费——未交增值税

天使爱美丽 追问

2019-02-21 15:51

不是很懂

宋生老师 解答

2019-02-21 15:54

你好!这个是规定,你记住这个分录就好了。

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相关问题讨论
您好!是的。一般的看这个就好了
2019-02-21 15:37:38
你好,你都说同过未交增值税,缴纳的吗 借:应交税金—未交增值税 贷:银行存款 都是这样缴纳做分录的吗
2019-02-21 15:31:29
你好;   去看看你每个明细账的本年累计金额   
2022-01-13 09:38:58
同学你好 看应交税费一未交增值税借方发生额合计数;
2022-01-13 10:16:21
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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