老师请教下,年末我的事业结余是负数,决算要求结余不能填负数,让我调账把负数做到其他应收款,下年再转回。我现在做的凭证上:借方其他应收款,红字借方支出,对不对?另外其他应收款弄个什么明细科目合适啊?感谢
张张
于2019-02-22 12:46 发布 1275次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
相关问题讨论
你好,你可以些其他应收款——决算调整
2019-02-23 18:28:44
计提时与其他员工的一并,只是其他员工的计入工资,他的计入应收
借:其他应收款—
贷:其他应付款—养老、医疗等
这样,就并入了企业应交社保资金的账户,缴纳时
借:其他应付款—养老、医疗等
贷:银行存款
收到离职员工交来的垫付资金
借:库存现金
贷:其他应收款
2018-04-26 19:31:56
这个问题我已经回复过几次了,看一下我的回复。
2019-02-22 12:49:33
看我前面的回复,已经回复过了。
2019-02-22 12:33:58
你好,做更正凭证,借:其他应收款a贷:其他应收款b
2016-12-26 19:32:01
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