去年8月没有收到发票我做了暂估入库,结转了成本,今年才收到发票,冲销之前暂估入库存,但是之前结转的成本结转多了要调整吗?如果调整怎么做分录?是把多转的部分借主营业务成本红字,贷以前年度损益调整红字吗?
Yoyo
于2019-02-22 13:03 发布 833次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好 你们意思是 跨年补结转成本了吗? 是少结转了成本吗
2021-04-30 11:36:35

您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
2020-09-23 10:28:16

那你就直接应利润分配-未分配利润
2020-03-13 16:25:01

你审计做过的,不能够随便冲的,需要你联系事务所的
2020-01-03 20:21:12

你好!
现在把暂估红冲掉就可以了,去年的主营业务成本不需要红冲的
2019-07-18 13:01:15
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