送心意

王磊博老师

职称注册会计师,初级会计师,CMA

2019-02-22 16:43

您好!首先你要弄明白你站在谁的角度上,然后再考虑怎么做分录呢

尘埃 追问

2019-02-22 17:12

谢谢老师,我们是乙方

尘埃 追问

2019-02-22 17:13

公司还没有任何收入

尘埃 追问

2019-02-22 17:15

公司筹建期,出租给乙方的房租是3个月后才收取

王磊博老师 解答

2019-02-22 17:17

乙公司租甲公司的房屋:借:其他应收款  贷:银行存款  
乙公司租给丙公司:借:银行存款  贷:其他应收款  如果有差额计入其他业务收入 
丙公司转电费款给乙公司:借:银行存款  贷:其他应付款 
乙公司向甲公司付电费:借:其他应付款   贷:银行存款

尘埃 追问

2019-02-22 19:19

谢谢老师,都是一般纳税人,乙公司代收代付的电费开的是增值税专用发票,代交给甲公司的电费收到的也是增值税专用发票,收到和开出的电费专用票发票具体分录不怎么知道做

尘埃 追问

2019-02-22 19:24

1月代收代缴,2月收到甲开来专票,公司同时给丙开专用发票

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相关问题讨论
您好!首先你要弄明白你站在谁的角度上,然后再考虑怎么做分录呢
2019-02-22 16:43:27
您好,借应收账款348,贷主营业务收入300,应交税费应交增值税48。借销售费用2,应交税费应交增值税0.2贷应付账款2.2
2021-04-26 19:43:21
你好,你们是根据什么来确认收入的?如果是完工进度,现在没有完工进度的,借银行存款 贷,工程结算 应交税费,应交增值税销项。
2022-04-11 11:38:46
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
2018-11-29 16:04:38
借;银行存款 9360 贷;其他应收款 8000 应交税费-应交增值税(销项税额)1360
2015-11-21 21:07:26
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