送心意

玲老师

职称会计师

2019-02-23 09:49

那你是想按约定 的给买保险吗? 借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

1121312822 追问

2019-02-23 09:53

老师,我现在扣回现金了,我应该做借:库存现金 440,贷方应该是什么科目?

玲老师 解答

2019-02-23 09:59

扣回的这个钱是原来交的钱吗  那就冲减交时那个科目

1121312822 追问

2019-02-23 10:01

老师,过去做的,借:管理费用,贷:现金,现在做反分录?

玲老师 解答

2019-02-23 10:03

对的 过去做的,借:管理费用,贷:现金,现在做反分录

1121312822 追问

2019-02-23 10:05

谢谢!老师

玲老师 解答

2019-02-23 10:05

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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那你是想按约定 的给买保险吗? 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-02-23 09:49:50
您好 跟正常的计提工资一样的做账务处理
2020-03-23 15:31:05
你好,都做福利费 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2020-02-07 10:00:12
您好 跟正常计提发放一样的做分录
2020-04-18 09:48:03
您好,借:应付职工薪酬-工资,借:管理费用-职工教育经费,负数。
2018-04-14 14:22:36
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