送心意

文老师

职称中级职称

2019-02-23 21:33

您好,不是属于免税的话,是需要交的

花开花谢 追问

2019-02-23 21:36

老师,我们有一笔应付款,对方不要了我就做入了营业外收入,交哪些税呢

花开花谢 追问

2019-02-23 21:39

我也没有给对方开发票,我们是小规模,这样也和主营业务收入3%,算在一起交增值税吗,如果不超过季30万,是不是不交税

花开花谢 追问

2019-02-23 21:43

把这笔款冲减费用可以吗,老师

文老师 解答

2019-02-23 21:49

您好,这是需要交所得税的, 
是的,不开票的话,也是需要确认收入,一起交增值税,季度不超过三十万,是符合减免的条件的,是可以减免的,但是收入一定需要确认的

花开花谢 追问

2019-02-23 21:55

老师,如果这笔钱不做入营业外收入,直接用它来冲减费用,做销售费用的负数,这样处理合规吗

文老师 解答

2019-02-24 10:10

这应该做营业外收入,做管理费用的话,利润是和做营业外收入是一样的

花开花谢 追问

2019-02-24 10:15

好的,谢谢老师

文老师 解答

2019-02-24 10:26

不客气,这是我们的职责所在

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