老师您好!24年员工报销水电费,没有发票,我做了暂估,2 问
直接把发票附在暂估的凭证后边就行 答
4月7日,销售A产品500件,单价¥120增值税率13%收到 问
借应收票据,商业承兑汇票67800 贷主营业务收入500×120, 应交税费应交增值税销项500×120×13% 答
老师您好,调整2023年增值税纳税申报,根据税务要求 问
您好,借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额。 答
收到建信融通,然后融资贴现怎么做账 问
你好,这个借银行存款财务费用贷,应收票据。 答
老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
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客人签订了合同,付了30%定金,就要我们开发票?这样合适吗?实际货还未开始做的。
答: 提前开发票你们自己协商,也有提前开的,正常是发货对方验收合格之后开
老师好!我有一个合同,甲方(出让方,我们公司),乙方(受让方,客户),丙方(介绍方,收取佣金1万)。合同金额是20万元。乙方要求开发票20万元,但是,我实际收到19万元,其中1万是要打给丙方。那我这个账如何平。
答: 佣金是作为甲方的费用的,一般计入销售费用,新准则下可以考虑作为合同取得成本,符合条件的可以资本化。 甲方开票时:借:应收账款-乙方20万,贷:营业收入,应交税费;借:销售费用1万,贷应付账款-丙方1万 甲方收款时:借:银行存款19万,应付账款-丙方1万,贷应收账款-乙方20万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,客户比合同金额少付了2角钱,这个要怎么处理?开发票是按照合同金额开还是实际到款的金额开?
答: 按照实际到款的金额开具发票
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小晴天 追问
2019-02-25 10:43
小晴天 追问
2019-02-25 10:44
郭老师 解答
2019-02-25 10:47