送心意

玲老师

职称会计师

2019-02-26 09:39

那就红冲收回金额 的销售费用  正常你这个是不能做为费用

友情出演 追问

2019-02-26 09:42

那现在收回来的这笔怎么做账?

玲老师 解答

2019-02-26 09:57

就是你付款时相反的分录

玲老师 解答

2019-02-26 09:58

你原来咋做的 是销售商品代垫的运费吧?

友情出演 追问

2019-02-26 10:20

是的,我原来直接做借:销售费用 贷:银行存款,因为统一给我们开票了

玲老师 解答

2019-02-26 10:24

给你开票那你做成本是对的 那你就不是垫付了  垫付是给垫付方开票

友情出演 追问

2019-02-26 10:27

那他们现在没有要那部分票,把这部分运费还给我们了,收到的这部分金额怎么做分录呢,老师

玲老师 解答

2019-02-26 10:30

正常你是应红冲你前面做的费用

友情出演 追问

2019-02-26 11:49

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2019-02-26 11:58

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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