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友情出演
于2019-02-26 09:37 发布 958次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-02-26 09:39
那就红冲收回金额 的销售费用 正常你这个是不能做为费用
友情出演 追问
2019-02-26 09:42
那现在收回来的这笔怎么做账?
玲老师 解答
2019-02-26 09:57
就是你付款时相反的分录
2019-02-26 09:58
你原来咋做的 是销售商品代垫的运费吧?
2019-02-26 10:20
是的,我原来直接做借:销售费用 贷:银行存款,因为统一给我们开票了
2019-02-26 10:24
给你开票那你做成本是对的 那你就不是垫付了 垫付是给垫付方开票
2019-02-26 10:27
那他们现在没有要那部分票,把这部分运费还给我们了,收到的这部分金额怎么做分录呢,老师
2019-02-26 10:30
正常你是应红冲你前面做的费用
2019-02-26 11:49
好的,谢谢老师
2019-02-26 11:58
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.99 解题: 377271 个
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