送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-26 10:49

你好 你资产负债表 上期2000没收回 本期还有应收账款5000  都没收回 你的合计就是填7000

!!! 追问

2019-02-26 10:57

老师,那上期应收账款本期做利润表不需要再次计入收入核算了吧?

meizi老师 解答

2019-02-26 11:00

你好  你都挂应收账款确定收入了  你收到款冲你应收账款就行

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相关问题讨论
你好,是不是有应收账款明细贷方余额造成的
2018-03-23 16:10:16
没有预收账款明细账,应收账款怎么填,要不要填预收账款,
2015-12-25 22:35:23
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-04-03 10:58:07
你好 应收加预收 借方  填写 
2022-03-19 15:37:32
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