送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-12 08:46

你好,67.2元的应收账款收不回,需要计提计入信用减值损失,这个需要体现在在报表的期末未分配利润栏次

咘咘 追问

2020-05-12 08:47

直接借营业外支出贷应收账款

邹老师 解答

2020-05-12 08:48

你好,你营业外支出发生额有体现在报表的期末未分配利润栏次吗?
正常来说坏账是需要通过信用减值损失科目核算才是的

咘咘 追问

2020-05-12 08:52

体现了,对上了

邹老师 解答

2020-05-12 08:53

对上了就说明没有这个差额了
祝你学习愉快,工作顺利!

咘咘 追问

2020-05-12 08:53

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-12 08:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

咘咘 追问

2020-05-12 09:11

老师,还有个问题利润表利润总额跟帐上利润总额对不上,差4.57,对了几遍,不知道哪里问题

邹老师 解答

2020-05-12 09:13

你好,有以前年度损益调整事项发生吗?

咘咘 追问

2020-05-12 09:16

有,都结转到未分配利润去了,没有这个金额的数据

邹老师 解答

2020-05-12 09:22

你好,有哪个科目的余额或者发生额是4.57吗?

咘咘 追问

2020-05-12 09:23

没有,费用期末结转余额平的,没有这个差数

邹老师 解答

2020-05-12 09:29

你好,那就需要咨询软件开发单位,你单位软件取数公式是否有错误了

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你好,是不是有应收账款明细贷方余额造成的
2018-03-23 16:10:16
没有预收账款明细账,应收账款怎么填,要不要填预收账款,
2015-12-25 22:35:23
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-04-03 10:58:07
你好 应收加预收 借方  填写 
2022-03-19 15:37:32
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