- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,是的,是做这个调整分录
2018-01-04 10:46:21

货到票未到 商品暂估入库 借库存商品等 贷 应付账款暂估
2019-02-26 16:02:59

1货到票未到 借 库存商品等贷应付账款 暂估 2收到票时 借 库存商品负数等贷应付账款 暂估 负数 3 按发票做账 借 库存商品等贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
2019-02-26 16:44:18

您好,一般情况下,合并分录,借:应付账款-212126AA客户,10万元,贷:应付账款-212120AA客户,10万元。或者,借:应付账款-212120AA客户,20万元,贷:应付账款-212126AA客户,20万元。
2019-02-02 18:08:57

你好,可以放在应付账款李核算的
2019-12-12 10:26:51
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