应收应付账款调整尾数差,应该怎样挂账
郭
于2019-02-27 10:57 发布 2408次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-02-27 10:58
您好!你计入营业外收支就好了。
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您好!你计入营业外收支就好了。
2019-02-27 10:58:41
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同学,你好
计入营业外收入,营业外支出
2021-12-29 14:07:56
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你好!你直接计入到财务费用就好了。
2018-01-05 11:43:02
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你好; 金额是多少 ; 你应收账款是负数; 那么就是预收账款了。 这个款多收的不退还给客户了吗
2021-11-04 17:02:17
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您好,红字冲回错误分录,按正确的重新计提
2022-03-15 19:26:41
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