送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-02-27 15:05

您好,那就证明是花超了,一般做法是一个1000,一个-1000,正好清掉

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您好,那就证明是花超了,一般做法是一个1000,一个-1000,正好清掉
2019-02-27 15:05:02
那你是不是相当于用了上年度的钱,支付了本年的一些开支?
2022-03-14 10:50:59
计入经营结余即可
2018-05-29 19:13:15
行政单位会计一般在月末不结账,年度终了时进行年终结账。 对于行政单位会计来说,主要是将各收入和支出账户的余额,结转记入“结余”科目,从而结平收入、支出账户的工作。 年终转账的具体步骤是:①进行12月份月结,结出各账户12月份借、贷方发生额合计与全年累计发生额,并结出12月末余额。②编制结账前资产负债表,进行试算平衡。③办理年终结转。④编制结账后资产负债表。 年终结转是:将“拨入经费”(不含预拨下年经费)、“预算外资金收入”和“其他收入”科目的余额转入本科目的贷方,借记“拨入经费”、“预算外资金收入”、“其他收入”科目,贷记本科目;将“经费支出”(不含预拨下年经费)、“拨出经费”和“结转自筹基建”科目的余额转入本科目借方,借记本科目,贷记“经费支出”、“拨出经费”科目。有专项资金收支的单位,应将非专项的收支分别转入“结余”科目的“经常性结余”明细科目中;将专项收入和支出分别转入结余科目的“专项结余”明细科目中
2017-12-19 17:36:29
你好;    是的 。到时     选择下个月日期去处理分录    
2022-03-04 14:07:26
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