送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-02-27 15:21

你好,开具发票的时候确认收入,收尾款的时候开具发票,前面收取的款可都计入预收账款,尾款时  借  预收账款  贷  主营业务收入  应交税费-应交增值税(销项税额)

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你好,开具发票的时候确认收入,收尾款的时候开具发票,前面收取的款可都计入预收账款,尾款时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-02-27 15:21:16
是销售金额。
2017-02-20 17:33:20
借;库存现金 贷;应收账款 应当是这样处理
2017-01-09 17:13:34
您好,不用做主营业务收入,也不用做应收账款,也不计提增值税,记入发出商品科目即可。
2017-03-26 15:47:10
需要开红字发票,冲回主营业务收入,没有退货就不冲回主营业务成本。
2018-12-11 09:57:44
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