送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-27 18:44

你好 
借;长期待摊费用 19680   贷;应付账款  19680 
按月摊销 
借;管理费用等科目 1640 贷;长期待摊费用 1640

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你好 借;长期待摊费用 19680 贷;应付账款 19680 按月摊销 借;管理费用等科目 1640 贷;长期待摊费用 1640
2019-02-27 18:44:01
您好 借:成本/费用 贷:应付账款
2021-08-25 23:08:23
l、借:银行存款 贷:预收车款
2018-08-29 13:04:58
这个的话,是代收代付的呀。 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-05-16 19:35:08
您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票后,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。
2017-11-13 23:53:47
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