送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-02-27 19:57

上述账务处理完全正确,没有问题。如果是用软件进行账务处理,建议第二笔分录写成: 
借:应交税费——应交增值税(减免税费)480 
借:管理费用——办公费    -480

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-02-27 20:06

报税时,增值税交1000,把这个减免的480填上,是不是就交520呀

江老师 解答

2019-02-27 20:07

增值税交的数据,减免交就是你说的这样交520元。这个480元减免税是可以抵扣应交的增值税的数据的

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-02-27 20:08

这个税盘减免的我在表上没找到

江老师 解答

2019-02-27 20:08

这个需要填写“增值税减免税申报表”

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上述账务处理完全正确,没有问题。如果是用软件进行账务处理,建议第二笔分录写成: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)480 借:管理费用——办公费 -480
2019-02-27 19:57:41
是的,分录是这样做的
2019-01-30 15:14:28
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
借管理费用 480 贷:银行存款480 减免税额 借:应交税费-应交增值税-减免税额480 贷 管理费用 480
2018-07-06 09:51:21
全额抵减分录是借:应交税费-应交增值税(减免税)480 贷:管理费用-办公费 480吗?--不对,小规模纳税人要使用应交税费-应交增值税科目。 贷方管理费用是用红字记吗?--是正数,如果登记为借方管理费用--办公费的话,才是用负数(即红数)
2019-09-05 10:32:50
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