送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-01 09:27

你好  借方固定资产 贷方应付账款   借方应付账款贷方银行

就算我化为宇宙星辰,也会与你同在 追问

2019-03-01 09:30

等到3月份,我方打款后,借应付账款,贷银行存款,应付账款的金额就抵消了。老师我这样回答对不?

meizi老师 解答

2019-03-01 09:32

你好  是的呀 你付款了就冲你应付账款了

就算我化为宇宙星辰,也会与你同在 追问

2019-03-01 09:36

我还有个问题:如果是2月份我方先付了款,3月份对方才送货才开票,我应该怎么做,麻烦老师讲解一下,谢谢!我不太明白

meizi老师 解答

2019-03-01 09:39

先付款没发票的情况先做预付账款 发票来了 冲预付做费用或者成本等

就算我化为宇宙星辰,也会与你同在 追问

2019-03-01 09:39

感谢!

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相关问题讨论
你好 借方固定资产 贷方应付账款 借方应付账款贷方银行
2019-03-01 09:27:23
首先,你需要在发票上报销,然后将其记录在账目中。当发票发票后,你需要及时支付余款,并在财务系统中记录下相关支出。
2023-03-13 16:59:23
您好,会计分录为: 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:银行存款
2020-05-25 08:34:17
你好,你单位购进电脑是属于固定资产,还是属于将来销售的货物?
2019-06-09 09:09:49
借:预付账款 贷:银行存款
2018-09-28 11:12:03
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