计提其他债权投资计提信用减值损失,不是说不影响 问
您好摊余成本包括减值的。 答
老师,我们每个月都有暂估入库,都是本月把上月的先 问
同学,你好 2024年在2025年6月前需要汇算清缴,在2025.6月前获取到发票就可以 答
借:应付职工薪酬20万,贷:应收账款--代发工资20万,借: 问
你好,可以做 借:主营业务成本2 贷:应付职工薪酬2 答
快账软件中,同一个一级科目设置了辅助核算是不是 问
设置了辅助核算,不能增加子科目 对的科目余额表或者是明细账都行 答
问题一:甲公司100%控股乙公司,实缴了部分资金,现在 问
1乙公司不需要退,如果有转让价格的,这个是新股东支付给甲 2可以 3假设平价转让的,甲公司借银行存款,贷长期股权投资, 丙公司借长期股权投资,贷银行存款 答

张某总工程款10万,原支进度款8万,现支付尾款2万,要从尾款中直接扣除3千元的质保金。实际只转账付款1.7万,现在,该如何处理凭证?
答: 3000元挂应收账款按就行
张某结工程款10万,原借进度款8万,现支付尾款2万,但是需要从尾款2万里扣除3000质保金,实际只支付1.7万,这笔尾款分录怎么做?,
答: 您好 借:应付账款 20000 贷:银行存款 17000 其他应付款——质保金 3000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工程施工完成,整个工程款10万。扣除质保金5%,5千元,实际支付了6万元,现在需要把在建工程转到固定资产,转入固定资产的金额是10万吗,还是先按实际支付了多少结转
答: 我公司属于甲供工程,结转入固定资产的金额就是支付给施工单位的施工费 甲供材料使用的费用,对吧,那在建工程科目下的其他费用按什么比例分摊入固定资产准确些
一笔08年工程尾款比如说16万放在其他应付款,支付时发现施工方虚报了2万的空调,实际支付了13万,还有1万要在电梯验收合格后支付,但对方一直没要钱,现在想处理应付款里的这笔钱,
有一笔08年工程尾款说16万放在其他应付款,支付时发现施工方虚报了2万的空调,实际支付了13万,还有1万要在电梯验收合格后支付,但对方一直没要钱,现在想处理应付款里的这笔钱,该怎么做啊?
一笔08年工程尾款说16万放在其他应付款,支付时发现施工方虚报了2万的空调,实际支付了13万,还有1万要在电梯验收合格后支付,但对方一直没要钱,现在想处理应付款里的这笔钱,该怎么做啊?
老师,办理资质费用合计14万应该计入什么费用,定金28000,二期款10万,尾款12000,之前支付定金的时候记得预付账款,现在支付二期款还是计入预付,支付完尾款再转为办公费吗?


老刘 解答
2019-03-02 11:12
一抹晨光 追问
2019-03-01 11:29