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陈俊伟
于2019-03-01 21:53 发布 1020次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-01 22:18
同学。暂估的背景是当期实际发生,却没取得发票,做暂估处理。不需要暂估销项。
陈俊伟 追问
2019-03-01 22:19
不不老师,我是说暂估收入,不是暂估入库,我卖东西给别人,没有取得发票一说呀
陈诗晗老师 解答
2019-03-01 22:24
那是建筑合同准则,按完工百分比确认收入。不叫暂估。
2019-03-01 22:25
不不,比如物业公司12月有笔分录,暂估12月物业费
2019-03-01 22:26
然后分录是借应收,贷主营业务收入
2019-03-01 22:45
实际当期发生的收入,没有开票或结算,只能预估。
2019-03-01 22:47
哦哦,那我想问一下为什么按会计准则要求都确认收入了,企业还不开票呢,难道确认收入的时间点还没有达到纳税义务的时间点吗?
2019-03-01 22:53
实际中,可能对方要求下月开票,各种情况都是有可能的
2019-03-01 22:56
哦哦好的,那下个月开票后,收入与暂估一致,是冲回暂估还是直接补上借应收 贷应交税费
2019-03-01 23:10
冲回暂估,做正常的开票收入分录
2019-03-01 23:15
好的,谢谢!
2019-03-01 23:22
不客气,祝你工作愉快
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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