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小金
于2019-03-02 09:29 发布 970次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-03-02 10:07
您好,您做账应该根据发票做,该付多少就应该支付多少应该需要您承担的税金应该正常计提或缴纳
小金 追问
2019-03-02 10:26
发票是我收取甲方的钱,开发票确认收入,但是我需要支付给第三方工程款呢?这个我不会呢,我又把对方的税金给扣除下来了,分录不会
文老师 解答
2019-03-02 10:32
那第三方应该开票给您吗
2019-03-02 10:33
没有开票呢?
2019-03-02 11:06
您好,这应该需要有发票的,要不然您只有收入,没有成本,那您的利润不是就很高了
2019-03-02 11:28
我知道呢,我可以挂账吗?我现在不懂的是那个我扣下来的税金与管理费应该怎么做账呢?能把分录跟我说下吗?谢谢老师
2019-03-02 11:41
这不需要单独体现的,这实际是收入和成本的差额
2019-03-02 12:00
那我应该怎么做账呢
2019-03-02 15:10
应该来说50000是收入,40000是成本
2019-03-02 19:31
那我中间的一万呢,我怎么做分录啊
2019-03-02 19:32
借工程施工10000贷其他应付款 管理费用吗
这实际是你的毛利润
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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小金 追问
2019-03-02 10:26
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