月末,分录做到借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 贷:应交税费-未交增值税1000 同时借:应交税费-减免税款280 贷:营业外收入280.老师做到这里的时候是不是还得做一个分录借:应交税费-未交增值税280 贷:应交税费-减免税费280
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于2019-03-02 11:31 发布 748次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
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您好,这是结转不用缴纳的增值税。
2021-10-06 14:18:33
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注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
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借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)-200
贷:应交税费-未交增值税-200 借:以前年度损益调整-营业外收入200
贷:应交税费-未交增值税200 ,借利润分配未分配利润 200 贷以前年度损益调整200
2020-07-08 16:50:18
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你好!
可以的
2019-06-30 14:12:52
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