送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-02 16:15

你好,一般情况下,小规模纳税人按照销售额乘以3%就是应交增值税,

徐阿富老师 解答

2019-03-02 16:15

小规模纳税人没有进项税额

Angel 🤗 追问

2019-03-02 16:19

但是这里用的是专用发票啊,老师都说了是一般纳税人了,你们到底怎么教人的啊

徐阿富老师 解答

2019-03-02 16:22

你好,请你不要激动,有什么问题可以好好沟通的,是不是别的老师使你搞糊涂了?如果是一般纳税人,本月应交增值税等于本月销项税额+进项税额转出-进项税额-上期留底税额

徐阿富老师 解答

2019-03-02 16:26

另外,小规模纳税人取得的专票不能抵扣进项税额,小规模纳税人也不存在进项税额问题

Angel 🤗 追问

2019-03-02 16:31

我没有搞糊涂,是老师乱说

徐阿富老师 解答

2019-03-02 16:32

哦,那是其他老师讲得不妥当。现在我这样说你明白了吗?

Angel 🤗 追问

2019-03-02 16:35

前提是讲课老师说了这是一般纳税人了<br>,目前我只明白一般纳税人增值税等于销项税减进项税

Angel 🤗 追问

2019-03-02 16:36

我也知道小规模纳税人是不能抵消进项税的

徐阿富老师 解答

2019-03-02 16:48

你好,在没有别的数据情况下,一般纳税人应交增值税等于销项税额减进项税额,没错的

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相关问题讨论
你好,一般情况下,小规模纳税人按照销售额乘以3%就是应交增值税,
2019-03-02 16:15:08
要缴纳的增值税是销项税减去进项税的
2019-03-02 16:08:38
你好 可以正常填写加计抵扣的栏次 留底会多一点
2020-08-04 10:59:31
你好 这样描述不准确
2019-06-19 19:53:22
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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