外贸企业,应交税费明细科目在以前年度年底关帐时没有结转,现在每个科目都有比较大的余额,我想把这些余额结转,该怎么结转呢?销项贷方余额5917561.15,进项借方余额5637243.24,未交借方余额8652.35,转出未交增值税借方余额296659.59,待抵扣借方余额525.69,减免税借方余额230,进项税额转出借方余额3190.17。之前会计没有结转,看得有点乱,不知怎么结。
夏花
于2019-03-02 21:47 发布 861次浏览
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马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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