送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-03 12:36

暂估借原材料贷应付 
红冲暂估借应付贷原材料 
做收到发票的借原材料,进项贷应付

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暂估借原材料贷应付 红冲暂估借应付贷原材料 做收到发票的借原材料,进项贷应付
2019-03-03 12:36:42
你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。 借原材料 (负数) 贷应付账款-暂估入库(负数)
2020-12-15 08:43:30
您好 暂估入库 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
需要冲销暂估的分录的。因为还可能涉及进项税额或暂估字眼的 您之前的暂估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
2020-11-09 09:18:40
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