送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-03 16:37

您好,原来您是作为固定资产核算的吧

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:38

是的

文老师 解答

2019-03-03 16:38

那现在应该是固定资产清理

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:39

开具增票时是借应收账款,贷主营业务收入,应交税金_销项税

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:40

清理时
借国定资产清理
     累计折旧
贷国定资产

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:43

收到货款
借银行存款
贷国定资产清理
发生交易费用时
借固定资产清理
贷现金

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:44

是这样吗,那之前的应收账款怎么处理?

文老师 解答

2019-03-03 16:49

不以不应该是主营业务收入,就是固定资产清理

文老师 解答

2019-03-03 16:50

应收款和银行存款对应,其他正确的

冷暖自知 追问

2019-03-03 16:51

开具增票不进入主营业务收入?

冷暖自知 追问

2019-03-03 17:10

老师,申报系统里是进入主营业务收入

文老师 解答

2019-03-03 17:50

是的,处置固定资产的需要进固定资产清理

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