报税时,这个月有一张销项税额,还有开了一张红字专票的。在填报销项税额时,是不是将那张销项税额扣减红字专票税额的差额填呢。
无限的可乐
于2019-03-03 23:51 发布 731次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,是的,按蓝字和红字发票的差额填写。
2019-03-03 23:52:45
你好,税控盘上有这个负数吗
2022-04-16 13:35:49
你好 就一个负数 金额申报不能通过你找找专管员去税局申报
2020-01-03 18:35:32
您好,发票已经勾选认证,系统默认在当期进行抵扣。你当月正常抵扣处理,下月收到工资发票再根据红字发票做进项税额转出处理。你当月开出红字信息单给对方开红字发票
2019-04-08 14:12:23
你好这个是填合计数减去负数部分的金额。
2024-04-15 11:44:06
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