老师,我们是建筑分包,甲方给的我们农民工工资,这些 问
你好,你们的农民工工资,是需要申报个税的 答
老师,公司注册资本100万,A股东实缴资本7.7万,未分配 问
同学,你好 转让价格是1000元 答
供货商今年年底的发票,可以入到明年吗? 问
您好,不建议,当月发生的计入当月里面 答
老师,我咨询一下,在同一控制下的两个子公司,子公司 问
同一控制下两个子公司,合并报表时往来余额需要抵消,因为从集团角度这是内部资金转移。内部存货也需要抵消,因为内部存货销售从集团看不是真正销售实现利润。存货顺销和逆销在这种情况下不是重点,重点是抵消内部未实现销售利润 答
我上月的销项税额为0.7元,但为啥不见银行扣款,我怎 问
你好,系统一般少于1元不用交的,分录做 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入/其他收益 答
财政事业单位的固定资产清理的分录怎么做?
答: 您好, 报废分录: 借:非流动资产——固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入分录: 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
事业单位的固定资产车辆报废怎么做分录?固定资产清理以后的分录,现在是预算会计了。
答: 你好! 1...借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
事业单位固定资产处置,清理,全部的会计分录怎么做,
答: (1)固定资产转入待处置资产时, 借:待处置资产损溢 贷:固定资产 (2)固定资产报经批准予以处置时, 借:非流动资产基金——固定资产 贷:待处置资产损溢 (3)发生清理费用, 借:待处置资产损溢 贷:银行存款 (4)收到残料变价收入, 借:银行存款 贷:待处置资产损溢 (5)结转固定资产处置净收入, 借:待处置资产损溢 贷:应缴国库款
蒋飞老师 解答
2019-03-04 11:35