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Beilin
于2019-03-04 15:27 发布 4154次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-04 15:27
你好,这个是根据不含增值税金额填写的
Beilin 追问
2019-03-05 17:11
本次开票60万,增值税预交10909.09,下个月申报54545.45税款,本月一共开票9万税,进项一共6万,应交是3万减去10909.09吗,回机构所在地申报是放在申报表里正常申报吧,只是预交税款加上预交的一万?
邹老师 解答
2019-03-05 17:13
你好,回机构根据销项,进项填写申报表,然后把预交的填写在预交税额栏次就是了
2019-03-05 17:15
是和三月份整体申报在申报表里,不用单独申报吧
2019-03-05 17:16
你好,你是指什么不需要单独申报?
2019-03-05 17:18
就是跟平常一样申报吧
你好,回机构所在地是跟平时一样申报的
2019-03-05 17:20
假如这月这个跨县市得项目一共申报了6万,预交一万,本月一共开票税额10万,进项认证了12万税额,那我是不是就不需要交剩下的五万了
2019-03-05 17:21
你好,这种情况是不需要缴纳增值税的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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