我们公司多付了其他公司钱(金额不大几毛钱),然后我 问
同学你好,调到营业外支出就可以了。 答
老师,投资人原来投入100万入股,后来退出了,退回95万 问
同学你好 你要做的是谁的呢 投资人的吗 答
3.甲企业20X1年1月1日从乙公司购入一项专利权,以 问
你好 购入的时候 借:无形资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 摊销的时候 借:管理费用等科目,贷:累计摊销 处置的时候 借:银行存款,累计摊销,贷:无形资产 ,应交税费—应交增值税(销项税额),资产处置损益 答
出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额=主营业 问
同学你好! “生产成本”属于成本类科目,主营业务成本属于损益类科目,是不一样的科目 答
老师这题分录答案没看懂能说下吗谢谢 问
你好计算出来资本化金额倒挤出来的财务费用 答
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员工产假期间正常发放工资,后收到生育津贴怎么做分录?
答: 好,你们是从工资扣除吗 如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
老师。发放工资该怎么做分录
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工资表,发放工资时,怎么做分录,看下图
答: 你好! 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款-社保个人部分313.92 应交税费-应交个人所得税35.58 其他应收款-水电费56 其他应收款-伙食费30 其他应收款-其他10 银行存款4554.5
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