我的厂是4年前拆迁的,以前没有内账,现在刚开始建账 , 拆迁款老板都投资到新厂了 ,还有以前的利润也都投进去了 , 我现在建账,拆迁款和利润往什么科目入
纯情的向日葵
于2015-07-20 10:45 发布 771次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-07-20 10:54
实收资本是350万呀
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实收资本
2015-07-20 10:46:54
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你好!你们是生么单位?看看这里对你有帮助
http://www.360doc.com/content/14/0821/13/2091524_403564933.shtml
2016-04-08 14:26:19
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1、收到搬迁补偿款时:
借:银行存款
贷:专项应付款
2、因搬迁出售、报废或毁损的固定资产:
借:累计折旧
固定资产清理
贷:固定资产
3、拆卸、运输、重新安装机器设备发生的费用:
借:固定资产清理
贷:银行存款
4、转销固定资产清理:
借:营业外支出
贷:固定资产清理
借:专项应付款
贷:递延收益
借:递延收益
贷:营业外收入
5、原已作为资产单独入账的土地使用权,现因搬迁而灭失:
借:营业外支出
累计摊销
贷:无形资产
借:专项应付款
贷:递延收益
借:递延收益
贷:营业外收入
6、支付职工的安置费:
借:管理费用
贷:银行存款
借:专项应付款
贷:递延收益
借:递延收益
贷:营业外收入
7、重新购置土地、固定资产:
借:无形资产
贷:银行存款
借:固定资产
贷:银行存款
借:专项应付款
贷:递延收益
8、核算专项应付款余额:
借:专项应付款
贷:资本公积
9、在资产有效使用期间内,直线法递延,具体金额根据各项资产的具体折旧或摊销年限而定:
借:递延收益
贷:营业外收入
2023-01-30 11:38:48
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你好同学
这个差额当成是营业个收入就好了
2019-11-01 15:01:13
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如果你用的是用友软件,你就要用红字冲销。因为这类软件不认损益类的贷方发生额。
2016-03-23 11:40:40
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