- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-03-05 14:21
服务费分录为:
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
相关问题讨论
服务费分录为:
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
2019-03-05 14:21:46
你好,要做这样分录,借应交税费--应交增值税(减免税)280,贷管理费用--维护费280
2019-07-02 16:55:47
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
填写附表4 减免表和主表减免税额栏
税盘就是第一次买的全额抵扣,后面再买就是正常抵扣进项
2020-03-12 09:13:31
这个是为开发支付吗,你们这个有做研发支出吗,有就做这个下面没有直接做主营业务成本下面
2020-07-30 11:52:36
你们这个是免税收入还是应税收入呢?做成其他业务收入就可以了
2018-10-24 13:34:51
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冰儿老师 解答
2019-03-05 14:24