送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-06 08:22

借:管理费用-福利费 
贷:应付账款

倾听 追问

2019-03-06 08:25

关键,是我每个月分录   做了分录  借:管理费用 
                                                         贷:库存现金  了

暖暖老师 解答

2019-03-06 08:25

那也没事的,你们支出饿现金,根据实际处理就可以

倾听 追问

2019-03-06 08:31

那这票能放在18年12月份里吗,光放进去不做账务处理吗

暖暖老师 解答

2019-03-06 08:32

那你以前做的都用这个一个发票

倾听 追问

2019-03-06 08:39

每个月附一张复印件吗

暖暖老师 解答

2019-03-06 08:42

可以的,把原件附在最后一张凭证上

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用-福利费 贷:应付账款
2019-03-06 08:22:22
你好,计入预付账款,然后按月摊销。
2018-12-21 14:27:27
都要做的 前面半年做在建 后面转固定资产后按正常的支付利息在做
2019-06-13 17:53:57
可以按月提前确认无票的收入处理。
2019-05-25 09:46:38
你好,一九年计提了吗?
2020-06-30 16:11:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...