老师,我公司一个项目,合同上写了4月付20,10月完工付80。当时我公司直接开了一张全额发票100,对方也按票面金额付款过来了。所以我也将全额100直接记了主营业务收入。这样做是不对的吧?需要改成预收账款吗?怎么改?具体分录是怎样的?不改可以吗? 麻烦老师解答!
小克
于2015-07-20 17:30 发布 818次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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处理正确的,按开票金额全额确认收入。不用改成预收帐款。
2015-07-20 18:23:13
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你好 按合同金额和约定开发票
2021-11-29 09:32:51
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你好,收票结算与付款分两个分录处理就简单了
2021-12-07 11:31:30
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同学你好,可以由对方出具公司注销的证明及说明,将余款打入相关人员账户。
2023-12-20 02:17:56
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按合同的金额减去已开具的发票,这个剩下的金额才开具发票处理
2017-10-09 12:40:22
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