送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-06 10:23

你好,可以先暂估入库,借库存商品或原材料    贷应付账款(暂估),承兑付款:借预付账款-对方单位   贷应收票据

曹宇 追问

2019-03-06 10:27

老师,那发票到了怎么做分录呀?

徐阿富老师 解答

2019-03-06 10:37

你好,发票到,先冲红暂估入库的凭证,然后,借库存商品等    借应交税费-进项税额    贷预付账款

曹宇 追问

2019-03-06 10:46

老师,还有一个问题,那要是银行存款付的暂估,怎么做暂估分录呀?

徐阿富老师 解答

2019-03-06 10:47

你好,把应付票据科目,改为银行存款就好

曹宇 追问

2019-03-06 11:04

知道了,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-03-06 11:13

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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你好,可以先暂估入库,借库存商品或原材料 贷应付账款(暂估),承兑付款:借预付账款-对方单位 贷应收票据
2019-03-06 10:23:53
你好,如果是预收的票据,可以这样处理
2017-08-11 08:54:45
您好,这样的话,贵公司岂不是亏损很多吗?这样赔本的买卖不能做啊。
2018-07-11 19:07:22
借;应收票据 贷;主营业务收入 应交税费
2016-12-20 11:02:06
借;应付账款 贷;应收账款
2016-04-27 16:49:16
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