12月份的时候有个减免税金, 本来是768.94, 但是我减免的时候写成了768.93。 现在有个0.01的差额, 这个0.01的差额要怎么调呢, 也是跨了年度
天天向上
于2019-03-06 11:46 发布 244次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你计入营业务收支就可以了。1分钱没关系的
2019-03-06 11:47:06
你好,同学。
https://www.sohu.com/a/245984385_100018308
以北京 的为例,你参考 一下这里的图解,但各地系统有点差异。
2020-03-23 16:16:28
你好,截图看一下好吗
2020-04-09 20:39:26
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2017-07-07 17:04:02
是的,按照前后的金额来填写
2019-07-04 14:42:39
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