老师申报企业所得税时营业收入包括营业外收入吗? 问
你好,申报企业所得税的营业收入,是不包括营业外收入的 营业成本,也不包括 期间费用 申报表里面的利润总额,不等于 营业收入—营业成本,与利润表的利润总额是一样的 答
老师,收款单位是C,A单位的公户用于B单位的日常, 问
你好,没有发票,正常做账务处理就行。这个具体的发生的是什么业务? 答
暂估入库成本收不到发票怎么调整,18年到19年,做以 问
你好,当时暂估的怎么做的?实际没有业务吗? 答
老师,我想请问一下差旅费津贴的发放什么形式发放 问
你好 以现金或银行存款发放都可以的。 差旅费津贴不用交个税。 答
老师,您好麻烦问下公司申报未开票收入有风险没 问
实际有销售没有风险的。 答
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进项税额转出:销售方开具发票,一笔业务多开一张发票,导致购买方前期已认证,现在做进项税额转出,会计分录如下(烦请老师指导是否正确):购进:借:库存商品应交税费—应交增值税—进项税额贷:应付账款红字:借:库存商品(红字)应交税费—应交增值税—进项税额(红字)贷:应付账款(红字)转出:借:应交税费—应交增值税—进项税额贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出月末结转:借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—未交增值税
答: 您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
老师,销售返利,借库存商品(红字)贷应交税费-增值税-进项税额转出(蓝字)贷应付账款(红字),这个进项税额转出月末需要结转增值税,是借应交税费-增值税-进项税额转出(蓝字) 贷应交税费-增值税-转出未交增值税(蓝字),是吗
答: 您好,是的,您的分录很正确。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
12月一笔材料进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000),结转本年增值税红字(借:应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000),这样做有地方错吗
答: 你好! 思路是对的
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Aban 追问
2019-03-06 14:27
辜老师 解答
2019-03-06 14:31