老师好,我咨询一下,我司是挂靠总A总包公司承接了工 问
一、关于您公司1月的账务处理 支付320万给A总包 借:其他应收款 - A总包 320万 贷:银行存款 320万 这里将支付的款项先计入其他应收款,因为本质上是代A总包支付给供应商,后续会从抵账的厂房价值中进行相应抵减或结算。 对于厂房抵工程款 虽然尚未签订销售合同,但基于四方协议,可做如下账务处理: 借:其他非流动资产 - 待转厂房(暂估) 2000万 贷:应收账款 - 业主 2000万 将应收业主的工程款转为对厂房的暂估入账,因为目前厂房还未实际完成产权转移,先通过“其他非流动资产 - 待转厂房(暂估)”核算。 二、代收工程款不成立 在这种业务模式下,您公司并不是代收工程款。代收工程款是指一方代另一方收取业主支付的工程款,然后转付给实际施工方等。而这里是业主以厂房抵付欠您公司(通过A总包承接工程关系)的工程款,您公司是工程款的收款方,只不过采用了厂房抵款的特殊形式,且后续委托子公司持有厂房,所以代收工程款的概念不适用。 三、关于厂房状态 目前厂房产权仍在业主名下,虽然四方已签订房抵工程款协议,但由于还没有签销售合同,也未完成产权转移手续,在法律意义上,厂房所有权尚未发生变更。 四、子公司的账务处理 子公司B目前仅涉及未来支付厂房尾款300万的义务以及后续持有厂房的相关处理。 协议签订时暂不做账务处理:因为尚未实际发生资金支付和资产转移,所以在签订协议时,子公司B的账面上不需要做记录。 后续支付尾款时 借:其他非流动资产 - 厂房 300万 贷:银行存款 300万 待厂房产权转移至子公司时 借:固定资产 - 厂房 2300万(假设此时可以确定完整入账价值) 贷:其他非流动资产 - 厂房 300万 其他应付款 - 母公司 2000万 这里贷记“其他应付款 - 母公司”2000万,是因为子公司相当于承接了母公司抵账而来的2000万厂房价值部分的债务关系 。后续再根据与母公司的具体结算情况进行处理。 答
老师,合作社收到政府补助款、支付的田租,人工怎么 问
你好这个补助款是有没有必须专款专用。 答
如何取消速达4000凭证隔月登帐(就是我要取消12月 问
附件已上传,请查收! 答
老师好,老板直接用自己对私的银行卡支付了供应商 问
你好,可以的,你做个股东会决议同意再转股就可以了。 答
您好,请问A公司全资控股了B公司,A投资B-100万(长期 问
你好,不是,是取得投资收益。 答
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一般纳税人月末结转增值税 分录1 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税分录2 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了? 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下?
答: 学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
认为应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转时的分录我认为有问题 结转的会计分录:借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 进项转出应在借方才对啊
答: 你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出 结转的时候,应该是在借方
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
答: 要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
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贾布丁 追问
2019-07-04 08:49
bamboo老师 解答
2019-07-04 08:51