送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-06 15:12

你好, 
借:预付账款 
贷:银行存款 
发票开具了吗

LoVe,FoRbID. 追问

2019-03-06 15:14

发票开了,当时付款立马就开了,而且还是18年12底开的发票,老师这种应该怎么做分录

佟老师 解答

2019-03-06 15:18

借:预付账款 
贷:银行存款 
按照3年 
借:管理费用-延保费 
贷:预付账款

LoVe,FoRbID. 追问

2019-03-06 15:21

不是很懂,,1.需要长期待摊费用摊销吗?2.开票日期是18年,但是18年未入账,现在可以直接在19年入账吗?

佟老师 解答

2019-03-06 15:25

可以在19年入账就可以了。用长期待摊摊销和预付账款性质是一样的

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相关问题讨论
你好, 借:预付账款 贷:银行存款 发票开具了吗
2019-03-06 15:12:14
年后,您这样的分录处理可以的
2019-03-12 16:51:56
可以的,可以这样账务处理
2019-03-07 15:55:52
您好同学。借,其他应收款,贷银行存款,后期收到票据以后再去充其他应收款。
2022-06-02 07:08:12
直接在12月冲,因为还要做汇算
2025-02-18 15:39:40
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