送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-06 16:10

你好,是做进项税额负数

豆儿 追问

2019-03-06 16:18

如果做进项税额的负数的话  和勾选认证的进项税额不是就不一致了吗

豆儿 追问

2019-03-06 16:18

增值税纳税申报表上又该如何填列?

邹老师 解答

2019-03-06 16:22

你好,购进是进项正数,那取得发票就是进项负数的 
增值税申报表的附表二按正数进项税额减去负数进项税额填写申报

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相关问题讨论
你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
同学你好 这个做进项转出
2023-08-04 09:27:42
你好 你开红字信息表的时候 做进项税转出 收到红字发票后做红字分录
2019-09-29 15:03:53
如果购货方取得专用发票已经认证并做进项税额抵扣处理,应当在《信息表》审核通过的当月在增值税申报表附表二中填写进项税额转出栏次。
2017-12-30 15:42:29
你好。红冲进项就可以,就是做负数分录。
2022-08-02 17:04:47
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